为全面贯彻落实中央和省市区关于审计查出问题整改工作要求,围绕做深做实审计整改“下半篇文章”,西区审计局高度重视,认真落实监督检查责任,采取多项措施推动审计整改,将审计“治已病、防未病”作用落到实处。
明确整改责任主体。按照“谁出具审计结论、谁负责督促整改”的总体要求,坚持“全面检查、重点跟踪、严格审核、务求实效”的原则,安排专人负责审计整改工作,建立完善审计查出问题清单,逐条逐项梳理问题,明确责任主体、整改内容及整改时限,压实整改责任,为推动审计整改提供保障。
跟踪督导确保实效。通过动态跟踪与定期催办相结合,每季度对照问题台账进行跟踪督查,认真核查整改效果。精心组织审计整改“清零行动”专项工作,综合运用联系督办、发函提醒、实地检查、专项督查等形式,对立行立改、分阶段整改、持续整改存量问题跟踪覆盖面达100%,梳理分阶段整改问题41个、持续整改问题13个,涉及问题金额75177.85万元,发出审计整改敦促提醒函11份,派出检查组专项检查单位5家。截至目前,已整改问题销号13个,整改问题金额9643.25万元。
强化整改结果运用。细化审计查出问题整改工作考评细则,将审计整改结果纳入全区目标绩效考核,对于整改不力或拒不整改单位实行“倒扣分”制度,强化审计整改结果运用。同时,加强与纪委监委、巡察、财政等部门联动配合,形成有效监督合力,推动审计成果转化运用。
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