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 攀枝花市西区行政审批局2021年部门预算编制说明

发布时间:2021-03-04 阅读次数: 来源:无

 

  目录

  一、主要职能及主要工作

  二、机构设置情况

  三、收支预算总体情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名词解释

  附表:

  1.部门预算收支总表

  2.财政拨款收支预算总表

  3.一般公共预算支出预算表

  4.一般公共预算基本支出预算表

  5.一般公共预算项目支出预算表

  6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  7.基金预算项目支出预算表

  8.部门支出绩效评价表

  9.部门预算项目支出绩效目标申报表

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职责。

  1.组织拟订全区政务服务、行政审批制度改革的发展规划、政策和措施并组织、指导实施。

  2.按照省、市、区部署和要求,推进相对集中行政许可权改革。负责对划转的行政许可事项进行集中办理;规范行政审批行为,优化办事流程,推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行;协调审批事项涉及的各职能部门完成现场勘查、技术论证、社会听证、行政性收费等。

  3.负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门(单位)政务服务工作。指导、监督相关电子政务服务平台建设和运行工作。

  4.负责指导、协调、监督、考核进驻部门(单位)的政务服务工作,审核进驻政务服务事项。对部门(单位)独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。

  5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  6.完成区委、区政府交办的其他任务。

  7.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,以方便企业和群众办事为目标,努力提高政务服务质量和效率。规范行政审批行为,优化办事流程,加快推进审批服务便民化相关举措,持续开展减证便民行动,积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

  另外按照相关规定,代管区政府采购服务中心。

  (二)2021年重点工作任务。

  1.根据省、市统一部署推进相对集中行政许可权改革。在明确并划转审批事项后,对政务大厅窗口进行优化重组,设立审批综合窗口,实行“一窗受理、分类办理、受办分离、一窗出证”的审批模式;建立审批、监管部门之间的协调配合、情况通报和监督制约等机制,厘清审管职责边界,为审管协调配合提供制度保障,确保相对集中后的审批权力有效行使,审批流程运转顺畅。

  2.持续开展政务服务对标行动。加强政务大厅规范化管理,严格执行首问负责、一次性告知、限时办结等制度,大力提升窗口服务水平;全面完成政务服务“好差评”制度,进一步规范和精简办事流程,简化办事环节,推出高频事项套餐式、情景式、主题式服务指南,减少高频跨事项办理环节。

  3.持续开展“互联网+政务服务”,推进互联网与政务服务深度融合,深化“主题式”审批服务。进一步加强对企业的服务。用好工程建设项目审批管理系统,发挥综合窗口作用,实现审批事项并联审批、审批过程实时传送、审批结果实时公开。对《西区工业建设项目落地审批流程》进行修订完善,为企业提供便捷、高效的审批服务环境;加大对格里坪工业园区入驻企业的指导服务力度,尽力帮助企业解决审批过程中的困难和问题,助推全区经济发展。

  4.持续规范开展政府集中采购服务工作。根据实际开评标的情况,重点完善网上异地开评标系统,进一步提升政府采购服务工作质量。

  5. 有序推进西区政务服标准化试点(省级)创建工作。按照国家标准化委员会印发的《社会管理和公共服务综合标准化试点细则(试行)》和省、市相关工作要求,有序推进西区政务服标准化试点(省级)创建工作,打造政务服务 “升级版”。

  二、机构设置情况

  西区行政审批局内设股室5个,下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个(攀枝花市西区政务服务中心),管代事业单位1个(攀枝花市西区政府采购服务中心)。

  三、收支预算总体情况

  (一)收入预算情况。

  2021年,收入预算368.24万元,其中:一般公共预算收入223.66万元,占61%;政府性基金预算收入144.58万元,占39%。

  (二)支出预算情况。

  2021年,支出预算368.24万元,其中:基本支出223.66万元,占61%;项目支出144.58万元,占39%。

  2021年单位预算安排支出主要用于在职人员的基本工资、津贴以及单位行政办公运行的办公费、差旅费、邮电费、水电费、车辆运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费等。

  基本支出,是用于保障单位正常运行。

  项目支出,是用于保障提高西区政务服务标准化整体水平,进一步优化西区营商环境,开展第九批省级服务业标准化试点工作。规范全区政府采购行为,节约政府采购资金。政府采购更加公开公正透明,杜绝暗箱操作等专项工作。

  按支出功能分类主要用于以下方面支出:

  1.一般公共服务支出172.79万元,主要用于在职人员的基本工资、津贴以及单位行政办公运行的办公费、差旅费、邮电费、水电费、车辆运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费等;

  2.社会保障和就业支出16.42万元,主要用于完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出;

  3.医疗卫生支出13.52万元,主要用于按照相关规定为行政、事业人员缴纳医疗保险单位缴费的支出;

  4.住房保障支出20.93万元,主要用于部门按相关规定为在职职工缴纳公积金单位缴纳部分的支出;

  5. 城乡社区支出144.58万元,主要用于保障提高西区政务服务标准化整体水平,进一步优化西区营商环境,开展第九批省级服务业标准化试点工作。规范全区政府采购行为,节约政府采购资金。政府采购更加公开公正透明,杜绝暗箱操作等专项工作。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2021年,财政拨款收支总预算368.24万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入223.66万元、本年政府性基金预算拨款收入144.58万元;支出包括:一般公共服务支出172.79万元、社会保障和就业支出16.42万元、卫生健康支出13.52万元、城乡社区支出144.58万元、住房保障支出20.93万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2021年,一般公共预算当年拨款223.66万元,比2020年预算数增加30.13万元,主要原因是增加了人员经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出172.79万元、社会保障和就业支出16.42万元、卫生健康支出13.52万元、住房保障支出20.93万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年,一般公共预算基本支出223.66万元,其中:

  人员经费206.06万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

  公用经费17.6万元,主要包括:办公费、车辆运行费、差旅费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2021年,“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2020年预算无变化。

  (二)公务接待费较2020年预算无变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2021年,安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2021年,安排公务用车运行维护费0万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2021年,政府性基金预算支出144.58万元,其中:基本支出0万元,项目支出144.58万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2021年,机关运行经费财政拨款预算为17.6万元,比2020年预算增加3.03万元,增长17%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2021年,部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目资金共计144.58万元,其中,午餐补助经费项目67.18万元、政务服务专项经费项目5万元、政府采购专项经费项目7.8万元、政务大厅基本运行经费项目20万元、省级服务业标准化试点项目经费项目15万元、政务大厅物业管理及内部清扫保洁和秩序维护经费项目29.6万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  4.项目支出:包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

  5.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2021年部门预算公开表(行政审批局).xls

攀枝花市西区行政审批局年初政府采购预算编制说明(2021).docx

2021年部门(行政审批局)预算项目支出绩效目标申报表.xls

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