中共攀枝花市西区区委宣传部
2021年部门预算公开编报说明
目录
一、主要职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表:
1.部门预算收支总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
4.一般公共预算基本支出预算表
5.一般公共预算项目支出预算表
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基金预算项目支出预算表
8.部门支出绩效评价表
9.部门预算项目支出绩效目标申报表
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责。
一是拟定全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。
二是统筹协调全区党的意识形态工作。
三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。
四是负责规划组织全局性思想政治工作;组织重大先进典型的学习和推广。
五是统筹组织协调精神文明建设工作,协调推进精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
六是统筹协调对外宣传工作。
七是统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展。
八是负责管理新闻出版行政事务。
九是负责管理电影行政事务。
十是归口领导区文广旅局等宣传思想文化和旅游单位,受区委委托,代管区文学艺术界联合会等宣传思想文化和旅游单位。
十一是统筹推进网络阵地建设。
十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
十三是完成区委和市委宣传部交办的其他任务。
(二)2021年重点工作任务。
一是落实党管意识形态工作责任制,确保意识形态领域安全。
二是抓好创建全国文明城市迎检测评。
三是全面推进新时代文明实践中心、所、站三级构架建设,深入开展文明实践志愿服务活动。
四是做好“十四五”规划、2035年远景目标以及庆祝中国共产党成立100周年活动暨党史学习教育。
二、机构设置情况
西区区委宣传部内设股室4个,下属二级单位0个,其中行政单位0个。代管事业单位1个,(攀枝花市西区融媒体中心)。与区文联合署办公。
三、收支预算总体情况
(一)收入预算情况。
2021年,收入预算665.5万元,其中:一般公共预算收入426.9万元,占64.14%;政府性基金预算收入238.6万元,占35.86%。
(二)支出预算情况。
2021年,支出预算665.5万元,其中:基本支出426.9万元,占64.14%;项目支出238.6万元,占35.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年,财政拨款收支总预算665.5万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入426.9万元、本年政府性基金预算拨款收入238.6万元;支出包括:事业运行支出187万元、教育支出0万元、行政运行支出146.7万元、医疗和社会保障支出54.94万元、住房保障支出36.59万元等。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年,一般公共预算当年拨款426.9万元,比2020年预算数增加36.5万元,主要原因是人员变化。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出329.73万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生支出54.94万元、住房保障支出36.59万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年,一般公共预算基本支出426.9万元,其中:人员经费284.97万元,主要包括:基本工资90.75万元、绩效工资98.9万元、津贴补贴85.1万元、其他工资福利4万元、退休费1.6万元、福利费1.45万元、奖金3.17万元等。公用经费48.03万元,主要包括:办公费13.5万元、工会经费4万元、差旅费18.9万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务接待费0.13万元、党建经费0.48万元、其他交通费用8.52万元等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年,“三公”经费财政拨款预算数2.63万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务接待费0.13万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。
(一)因公出国(境)经费与2020年预算一致。
(二)公务接待费与2020年预算一致。
(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算一致。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车1辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。
2021年,安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。
2021年,安排公务用车运行维护费2.5万元,用于车辆保险、油费、保养等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年,政府性基金预算支出238.6万元,其中:基本支出0万元,项目支出238.6万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,机关运行经费财政拨款预算为333.7万元,比2020年预算增加51万元,增长18%。主要原因是人员变化。
(二)国有资产占有使用情况
截至2020年底,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)绩效目标设置情况
2021年,部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目资金共计238.6万元,其中,精神文明建设及文化发展服务项目20万元、媒体合作项目102.6万元、融媒体中心运行维护项目76万元、新时代文明实践中心建设及运行维护20万元、意识形态工作项目20万元。
十、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出:包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
5.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
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