目录
一、主要职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表:
1.部门预算收支总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
4.一般公共预算基本支出预算表
5.一般公共预算项目支出预算表
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.基金预算项目支出预算表
8.部门支出绩效评价表
9.部门预算项目支出绩效目标申报表
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责。
(1)贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准,审批乡镇(街道)、区级部门的地方统计调查项目。承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
(2)建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算制度,核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究。
(3)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。
(4)组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,配合上级统计部门搞好投入产出调查。
(5)建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对区属、辖区内省(市)直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。
(6)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。
(7)会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘工作,指导全区统计专业人才队伍建设,开展统计交流和合作。
(二)2021年重点工作任务。
1.统计方法制度改革。牵头单位:区统计局,配合单位:区级相关部门 (单位)。
2.推进基层基础规范化建设。牵头单位:区统计局,配合单位:区级相关部门 (单位)、镇(街道)。
3.基本单位名录库存量单位核查工作。牵头单位:区统计局,配合单位:区级相关部门 (单位)、镇(街道)。
二、机构设置情况
攀枝花市西区统计局下属参照公务员管理事业单位一个,为西区统计调查队,下属事业单位一个,为社会经济调查队。
三、收支预算总体情况
(一)收入预算情况。
2021年,收入预算357.13万元,其中:一般公共预算收入307.06万元,占85.98%;政府性基金预算收入49.38万元,占14.02%。
(二)支出预算情况。
2021年,支出预算357.13万元,其中:基本支出277.76万元,占77.78%;项目支出79.38万元,占22.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年,财政拨款收支总预算357.13万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入307.06万元、本年政府性基金预算拨款收入49.38万元;支出包括:一般公共服务支出246.93万元、社会保障和就业支出37.21万元、住房保障支出23.61万元、土地开发支出49.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年,一般公共预算当年拨款307.76万元,比2020年预算数减少61.25万元,主要原因是项目减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出246.93万元、社会保障和就业支出37.21万元、住房保障支出23.61万元、土地开发支出49.38万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年,一般公共预算基本支出277.02万元,其中:
人员经费253.96万元,主要包括:职工基本工资、绩效、养老保险、医疗保险、住房公积金。
公用经费23.06万元,主要包括:单位办公费、差旅费等公用经费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年,“三公”经费财政拨款预算数0.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务接待费0.25万元、公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2020年预算上升/下降0%,(二)公务接待费较2020年预算下降16.67%,主要原因是接待减少。
(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算上升/下降0%。
单位现有公务用车0辆。
2021年,安排公务用车购置费0万元。
2021年,安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年,政府性基金预算支出49.38万元,其中:基本支出0万元,项目支出49.38万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,机关运行经费财政拨款预算为23.06万元,比2020年预算增加0.7万元,增长3.1%。(二)国有资产占有使用情况
截至2020年底,共有车辆0辆。
(三)绩效目标设置情况
2021年,部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目资金共计79.38万元,其中,统计专业年报经费项目0.5万元、大数据可视化建设专项经费项目5万元、住户调查工作经费15万元、统计专业租用及维护经费项目7万元、第七次全国人口普查经费项目21.88万元、“四上企业”统计员补贴项目30万元。
十、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出:包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
5.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
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