目录
一、主要职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表:
1.部门预算收支总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
4.一般公共预算基本支出预算表
5.一般公共预算项目支出预算表
6.一般公共预算“三公”经费支出预算表
7.部门支出绩效评价表
8. 部门预算项目支出绩效目标申报表
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责。
1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规、统计制度和统计标准,审批乡镇(街道)、区级部门的地方统计调查项目。组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。
2.建立健全全区国民经济核算体系,组织实施全区国民经济核算,核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究。
3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全区经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区基本统计资料。
4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,配合上级统计部门搞好投入产出调查。
5.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对区属、辖区内省(市)直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全区经济社会发展情况的统计信息,向区委、区政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。
7.指导全区统计专业人才队伍建设,开展统计交流和合作。
(二)2020年重点工作任务。
1.积极推进依法行政。
严格依法履职尽责,营造依法统计好氛围,保障统计工作顺利进行。
2.开展常规统计调查。
按时完成各专业统计定报和年报任务,确保统计数据客观真实反映经济社会发展状况。
3.做好大型普查工作
按国家、省、市工作要求,有序推进普查数据资料开发工作。按要求组织开展攀枝花市西区第七次全国人口普查工作。
4.提升统计服务水平。
适应新形势,创新统计理念,提供统计信息产品和统计服务,做好预警预测工作,服务经济社会的发展。
二、机构设置情况
攀枝花市西区统计局内设4个股室,下属二级单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:攀枝花市西区统计调查队(参公);攀枝花市西区社会经济调查队(全额拨款事业单位)。
三、收支预算总体情况
(一)收入预算情况。
2020年收入预算369.01万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入369.01万元,占100%。
(二)支出预算情况。
2020年支出预算369.01万元,其中:基本支出272.01元,占73.71%;项目支出97万元,占26.29%。包括基本支出行政运行106.81万元、未归口管理的行政单位离退休经费0.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.08万元、事业运行103.79万元、基本医疗保险14.99万元、公务员医疗补助1.52万元、住房公积金25.00万元,项目支出97.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算369.01万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入369.01万元;支出包括:一般公共服务支出260.60万元、社会保障和就业支出19.90万元、住房保障支出25.00万元、城乡社区支出47.00、卫生健康支出 16.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
攀枝花市西区统计局2020年一般公共预算当年拨款369.01万元,比2019年预算数增加106.00万元,主要原因是统计调查项目变动,一般公共服务支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出260.60万元,其中:基本支出210.60万元,占80.81%;项目支出50.00万元,占19.19%。包括基本支出行政运行106.81万元、事业运行103.79万元,项目支出50.00万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出272.01万元。
其中:人员经费249.65万元,主要包括:职工基本工资、绩效、养老保险、医疗保险、住房公积金等。
公用经费22.36万元,主要包括:水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、办公经费、差旅费、党建费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.30万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与 2019年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算支出47.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出47.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2020年,机关运行经费财政拨款预算为22.36万元,比2019年预算增加1.13万元,增长5.32%。包括:党建经费增加0.04万元,工会经费增加0.08万元,福利费增加0.13万元,办公费增加0.30万元,其他交通费用增加0.18万元,差旅费增加0.40万元。
(二)绩效目标设置情况。
2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目资金共计97.00万元。其中,专项统计业务项目50.00万元,城乡住户调查项目5.00万元,统计专业租用及维护项目7.00万元,第四次全国经济普查项目5.00万元,第七次全国人口普查项目30.00万元。
十、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出:包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
5.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
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