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攀枝花市西区财政国库支出中心2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-06-29 阅读次数: 来源:攀枝花市西区财政局

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释     

附表:

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算三公经费支出预算表

7、基金预算项目支出预算表

8、部门支出绩效评价表

9、部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责。

1.根据区财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度,办理财政性资金支付业务;

2.对各预算单位会计核算业务工作进行指导;

3.建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统,处理预算单位的支出信息及其他经济信息;

4.定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目,向区财政局提供财政性资金支付和清算信息,报告财政性资金支付情况;

5.受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜;

6.做好会计档案的保管及移交工作;

7.参与单位预算编制及其他一些财务管理活动

(二)2020年重点工作任务。

2020年,区国库支付中心紧紧围绕重点工作,认真贯彻落实区委区政府决策部署,严格财政资金管理,推进资金集中支付工作。

1.全力推广金财网一体化应用平台,抓好利用效率。金财网一体化应用平台正式上线运行后,已使用的大平台系统主要包括集中支付系统、工资统发系统和预算动态监控系统。

2.继续加强动态监控,规范支付行为。每个季度根据动态监控问题,形成报告报市财政局。向各预算单位下发预算执行动态监控管理操作规程,加强预算单位学习,同时加强对公务卡消费、授权支付等执行情况的跟踪监控,进一步规范各预算单位支付行为。

3.严格落实财务管理制度,加强会计核算。严格贯彻落实中央八项规定,进一步加大对会计制度的执行力度,严肃财经纪律,严控开支,将厉行节约作为长效机制;集中精力履行好会计核算,加大对财政资金的监管力度,提高资金使用效益。

4.完善国库集中支付业务流程,提升运行效率。随着功能科目细化,直接支付业务增加,继续加强完善支付流程,收到完整的支付资料,核对无误后再支付。

5.加强队伍廉政作风建设,提升执业水平。规范日常管理,严格工作纪律、工作作风考核,使集中支付业务工作忙而不乱,有条不紊,维护窗口形象。加强单位廉政建设,认真执行廉政建设的有关规定,杜绝吃、拿、卡、要,保持良好的机关作风和清正廉洁的支付队伍形象。

二、机构设置情况

本单位隶属于攀枝花市西区财政局,单位性质为参照公务员法管理事业单位,执行政府会计制度,没有下属二级单位。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况。

2020年收入预算168.98万元,其中:一般公共预算收入143.98万元,占85.21%;政府性基金预算收入25万元,占14.79%。

(二)支出预算情况。

2020年支出预算168.98万元,其中:基本支出143.98万元,占85.21%;项目支出25万元,占14.79%。其中基本支出行政运行113.09万元、行政单位离退休经费1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.4万元、行政单位医疗6.97万元、公务员医疗补助0.88万元、住房公积金12.04万元,项目支出25万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算168.98万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入143.98万元、本年政府性基金预算拨款收入25万元;支出包括:一般公共服务支出113.09万元、社会保障和就业支出11万元、卫生健康支出7.85万元、城乡社区支出25万元、住房保障支出12.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款143.98万元,比2019年预算数增加15.33万元,主要原因是公招人员到位,工资福利支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出143.98万元,其中:基本支出143.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%。其中基本支出行政运行113.09万元、行政单位离退休经费1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.4万元、卫生健康支出7.85万元、住房公积金12.04万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出143.98万元,其中:

人员经费127.02万元,主要包括:行政人员基本工资及津贴补贴81.88万元、其他工资福利支出13.79万元、退休费1.6万元、基本养老保险9.4万元、公积金12.04万元、其他社会保障缴费0.46万元、基本医疗保险及医疗补助7.85万元。

公用经费16.96万元,主要包括:办公费2.7万元、水电费1.08万元、车贴7.02万元、差旅费3.6万元、福利费0.55万元、工会经费0.78万元、公务接待费0.85万元、离退休及聘用人员公用经费0.38万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0.85元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.85万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算无变化。主要原因是本单位无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2019年预算下降14.14%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,严控“三公”经费支出

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算无变化。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出25万元,其中:基本支出0万元,项目支出25万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,机关运行经费财政拨款预算为16.96万元,比2019年预算减少1.43万元,下降7.78%。包括:公务接待费减少0.15万元、工会经费减少0.1万元、办公费减少0.3万元、水电费减少0.12万元、车贴减少0.36万元、差旅费减少0.4万元。

(二)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况。

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目资金共计25万元,其中,国库支付业务管理项目25万元。

十、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出:包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

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                                                             2020623

 

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