目录
一、主要职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附表:
1、部门预算收支总表
2、财政拨款收支预算总表
3、一般公共预算支出预算表
4、一般公共预算基本支出预算表
5、一般公共预算项目支出预算表
6、一般公共预算“三公”经费支出预算表
7、基金预算项目支出预算表
8、部门支出绩效评价表
9、部门预算项目支出绩效目标申报表
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责。
攀枝花市西区第二幼儿园是一所公立幼儿园,实行园长负责制。
(1)、全面贯彻党和国家教育方针,认真学习有关法律法规和政策,坚持社会主义办学方向。
(2)、制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。
(3)、建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工,提高其政治、业务素质和工作能力,调动其积极性。
(4)、领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针,严格执行国家《幼儿发展纲要》,帮助师生提高保教质量。
(5)、掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学,努力改善幼儿园的工作、生活条件。
(6)、完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度,治理园所环境,培养良好校风,抓好校务公开工作。
(7)、评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益。
(二)2020年重点工作任务。
创建四川省幼儿体育基地。
二、机构设置情况
西区二幼内设股室**个,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
(一)收入预算情况。
2020年收入预算196.17万元,其中:一般公共预算收入196.17万元,占100%;政府性基金预算收入0万元。
(二)支出预算情况。
2020年支出预算196.17万元,其中:基本支出150.79万元,占76.87%;项目支出45.38万元,占23.13%。其中基本支出教育支出109.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.99万元、事业单位医疗15万元、公务员医疗补助1.12万元、住房公积金10.59万元,项目支出45.38万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算196.17万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入196.17万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出154.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.99万元、事业单位医疗15万元、公务员医疗补助1.12万元、住房公积金10.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年一般公共预算当年拨款196.17万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算支出196.17万元,其中:基本支出150.79万元,占97.62%;项目支出45.38万元。其中基本支出学前教育109.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.99万元、事业单位医疗15万元、公务员医疗补助1.12万元、住房公积金10.59万元,项目支出45.38万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出150.79万元,其中:人员经费148.86万元,主要包括:基本工资、津贴、绩效工资、社会保障费等支出。
公用经费1.93万元,主要包括:工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。
(二)公务接待费与2019年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,机关运行经费无。
(二)国有资产占有使用情况截至2019年底,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)绩效目标设置情况
2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理,涉及项目资金共计45.38万元,其中,政府购买服务经费项目45.38万元。
十、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出:包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。
5.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
主办:中共攀枝花市西区委员会办公室 攀枝花市西区人民政府办公室
承办:攀枝花市西区人民政府办公室 网站标识码:5104030003
网站维护技术电话:0812-5910065