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攀枝花市第三十一中小学校2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-10-25 阅读次数:

攀枝花市第三十一中小学校

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、全面贯彻党和国家教育方针,认真学习有关法律法规和政策,坚持社会主义办学方向。

2、制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

3、建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工,提高其政治、业务素质和工作能力,调动其积极性。

4、领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针,严格执行国家“课程标准”,帮助师生提高教育质量。

5、掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学,努力改善学校的工作、生活条件。

6、我集团根据上级有关文件,初步建立了集团层面涉及教学管理、师德师风、教职工劳动纪律等方面的问责机制,完善集团三年发展规划。

7、教育集团坚持以管理促发展,较好地完成了”管理发展”的目标任务。

 

(二)2017年重点工作完成情况。

1、强化队伍建设,提高自身素质,树立良好形象

2、强化教学工作,狠抓课堂教学和教科研工作,千方百计提高教学质量。

3、学校打造特色的儿童漫画并取得圆满结束。

4、在第七届全国文学研究高峰论坛成果上取得“清香文学社荣誉奖”。提升学生的校园文学素养,进而培养和提高学生的语文核心素养等都有重要意义。

5、在第十五届四川省青少年机器创新实践活动中获得一等奖。

 

二、部门概况

攀枝花市第三十一中小学校下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。截至2017年底,共有303人,其中:事业在职人218人,事业退休85人。

 

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市第三十一中小学校本年收入合计3719.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3716.47万元,占99.91%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入3.11万元,占0.08%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.01%

2017年攀枝花市第三十一中小学校本年支出合计3248.59万元,其中:基本支出3208.77万元,占98.77%;项目支出36.72万元,占1.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3742.97万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少558.22万元,下降17.53%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3245.49万元,占本年支出合计的99.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加60.74万元,增长1.9%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3245.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出2618.56万元,占80.69%;社会保障和就业支出385.81万元,占11.88%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出241.11万元,占7.43%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):

2.教育(类)205(款)03(项): 支出决算为2618.56万元,完成预算84.13%,决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少,费用减少。

3.科学技术(类)***(款)***(项):

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):

5.社会保障和就业(类)205(款)03(项): 支出决算为385.81万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

6.    医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3208.77万元,其中:

人员经费3000.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费208.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元,完成预算8.53%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是无公务车消耗。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.11万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201612月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

3.公务接待费支出0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,16人次(不包括陪同人员),共计支出0.11万元,具体内容包括:区新招老师培训接待(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

31中小Z01.xls

 

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